2018年安徽交通職業技術學院事業支出
發布日期:2019-06-27 來源:
點擊量:
| | 封面代碼
|
| | |
編制單位:安徽交通職業技術學院
| 2018年度 金額單位:
|
單位名稱
| 安徽交通職業技術學院
|
單位負責人
| 張國棟
|
財務負責人
| 龔楨
|
填表人
| 龔楨
|
電話號碼(區號)
| 0551
|
電話號碼
| 63486901
|
分機號
| |
單位地址
| 合肥市太湖東路19號
|
組織機構代碼(各級技術監督局核發)
| 74892465X
|
郵政編碼
| 230051
|
財政預算代碼
| 404002
|
單位預算級次
| 二級預算單位
|
單位所在地區(國家標準:行政區劃代碼)
| 包河區
|
單位基本性質
| 財政補助事業單位
|
單位執行會計制度
| 事業單位會計制度
|
預算管理級次
| 省級
|
隸屬關系
| 安徽省
|
部門標識代碼
| 交通運輸部
|
國民經濟行業分類
| 教育
|
新報因素
| 連續上報
|
上年代碼
| 74892465X0
|
報表類型
| 單戶表
|
備用碼
| |
統一社會信用代碼
| 1234000074892465XB
|
備用碼一
| |
備用碼二
| |
事業單位改革分類
| 公益二類事業單位
|
| | — 1 —
|
| | | | | | | | 收入支出決算總表
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 財決01表
|
編制單位:安徽交通職業技術學院
| | | | | | | 2018年度
| | | | | | | 金額單位:元
|
收入
| 支出
|
項目
| 行次
| 年初預算數
| 調整預算數
| 決算數
| 項目(按功能分類)
| 行次
| 年初預算數
| 調整預算數
| 決算數
| 項目(按支出性質和經濟分類)
| 行次
| 年初預算數
| 調整預算數
| 決算數
|
欄次
| | 1
| 2
| 3
| 欄次
| | 4
| 5
| 6
| 欄次
| | 7
| 8
| 9
|
一、財政撥款收入
| 1
| 89,156,000.00
| 175,945,540.96
| 140,644,463.98
| 一、一般公共服務支出
| 37
| | | | 一、基本支出
| 60
| 120,085,000.00
| 133,493,220.80
| 108,057,242.83
|
其中:政府性基金預算財政撥款
| 2
| | | | 二、外交支出
| 38
| | | | 人員經費
| 61
| 111,343,000.00
| 122,716,201.85
| 96,986,305.65
|
二、上級補助收入
| 3
| | | | 三、國防支出
| 39
| | | | 日常公用經費
| 62
| 8,742,000.00
| 10,777,018.95
| 11,070,937.18
|
三、事業收入
| 4
| 63,187,000.00
| 63,187,000.00
| 37,625,231.34
| 四、公共安全支出
| 40
| | | | 二、項目支出
| 63
| 32,258,000.00
| 105,639,320.16
| 91,570,634.13
|
四、經營收入
| 5
| | | | 五、教育支出
| 41
| 140,607,000.00
| 222,425,060.96
| 185,144,396.96
| 基本建設類項目
| 64
| | 4,508,683.24
| 4,508,683.24
|
五、附屬單位上繳收入
| 6
| | | | 六、科學技術支出
| 42
| | | | 行政事業類項目
| 65
| 32,258,000.00
| 101,130,636.92
| 87,061,950.89
|
六、其他收入
| 7
| | | 911,093.76
| 七、文化體育與傳媒支出
| 43
| | | | 三、上繳上級支出
| 66
| | | |
| | 8
| | | | 八、社會保障和就業支出
| 44
| 9,312,000.00
| 14,283,480.00
| 13,989,480.00
| 四、經營支出
| 67
| | | |
| | 9
| | | | 九、醫療衛生與計劃生育支出
| 45
| 2,153,000.00
| 2,153,000.00
| 223,000.00
| 五、對附屬單位補助支出
| 68
| | | |
| | 10
| | | | 十、節能環保支出
| 46
| | | | | 69
| | | |
| | 11
| | | | 十一、城鄉社區支出
| 47
| | | | 支出經濟分類
| 70
| —
| —
| —
|
| | 12
| | | | 十二、農林水支出
| 48
| | | | 基本支出和項目支出合計
| 71
| —
| —
| 199,627,876.96
|
| | 13
| | | | 十三、交通運輸支出
| 49
| | | | 工資福利支出
| 72
| —
| —
| 79,095,335.18
|
| | 14
| | | | 十四、資源勘探信息等支出
| 50
| | | | 商品和服務支出
| 73
| —
| —
| 35,891,347.74
|
| | 15
| | | | 十五、商業服務業等支出
| 51
| | | | 對個人和家庭的補助
| 74
| —
| —
| 28,256,905.55
|
| | 16
| | | | 十六、金融支出
| 52
| | | | 債務利息及費用支出
| 75
| —
| —
| |
| | 17
| | | | 十七、援助其他地區支出
| 53
| | | | 資本性支出(基本建設)
| 76
| —
| —
| 4,508,683.24
|
| | 18
| | | | 十八、國土海洋氣象等支出
| 54
| | | | 資本性支出
| 77
| —
| —
| 51,875,605.25
|
| | 19
| | | | 十九、住房保障支出
| 55
| 271,000.00
| 271,000.00
| 271,000.00
| 對企業補助(基本建設)
| 78
| —
| —
| |
| | 20
| | | 59,951,751.88
| 二十、糧油物資儲備支出
| 56
| | | | 對企業補助
| 79
| —
| —
| |
| | 21
| | | | 二十一、其他支出
| 57
| | | | 對社會保障基金補助
| 80
| —
| —
| |
| | 22
| | | | 二十二、債務還本支出
| 58
| | | | 其他支出
| 81
| —
| —
| |
| | 23
| | | | 二十三、債務付息支出
| 59
| | | | | 82
| | | |
本年收入合計
| 24
| 152,343,000.00
| 239,132,540.96
| 179,180,789.08
| 本年支出合計
| 83
| 152,343,000.00
| 239,132,540.96
| 199,627,876.96
|
用事業基金彌補收支差額
| 25
| | | | 結余分配
| 84
| —
| —
| 574,567.91
|
年初結轉和結余
| 26
| | | 23,193,427.05
| 交納所得稅
| 85
| —
| —
| |
基本支出結轉
| 27
| —
| —
| 423,200.00
| 提取職工福利基金
| 86
| —
| —
| |
項目支出結轉和結余
| 28
| —
| —
| 22,770,227.05
| 轉入事業基金
| 87
| —
| —
| 574,567.91
|
經營結余
| 29
| —
| —
| | 其他
| 88
| —
| —
| |
| | 30
| | | | 年末結轉和結余
| 89
| | | 2,171,771.26
|
| | 31
| | | | 基本支出結轉
| 90
| —
| —
| |
| | 32
| | | | 項目支出結轉和結余
| 91
| —
| —
| 2,171,771.26
|
| | 33
| | | | 經營結余
| 92
| —
| —
| |
| | 34
| | | | | 93
| | | |
| | 35
| | | | | 94
| | | |
總計
| 36
| 152,343,000.00
| 239,132,540.96
| 202,374,216.13
| 總計
| 95
| 152,343,000.00
| 239,132,540.96
| 202,374,216.13
|
注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數生成,不需人工錄入數據。
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 財政撥款收入支出決算總表
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 財決01-1表
|
編制單位:安徽交通職業技術學院
| | | | | | | | | | | | | 2018年度
| | | | | | | | | | | | | 金額單位:元
|
收 入
| 支 出
| 支 出
|
項 目
| 行次
| 年初預算數
| 調整預算數
| 決算數
| 項目(按功能分類)
| 行次
| 年初預算數
| 調整預算數
| 決算數
| 項目(按支出性質和經濟分類)
| 行次
| 年初預算數
| 調整預算數
| 決算數
|
小計
| 一般公共預算財政撥款
| 政府性基金預算財政撥款
| 小計
| 一般公共預算財政撥款
| 政府性基金預算財政撥款
| 小計
| 一般公共預算財政撥款
| 政府性基金預算財政撥款
| 小計
| 一般公共預算財政撥款
| 政府性基金預算財政撥款
| 小計
| 一般公共預算財政撥款
| 政府性基金預算財政撥款
| 小計
| 一般公共預算財政撥款
| 政府性基金預算財政撥款
|
欄 次
| | 1
| 2
| 3
| 欄 次
| | 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 欄 次
| | 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
|
一、一般公共預算財政撥款
| 1
| 89,156,000.00
| 175,945,540.96
| 140,644,463.98
| 一、一般公共服務支出
| 31
| | | | | | | | | | 一、基本支出
| 54
| 60,011,000.00
| 60,011,000.00
| | 73,419,220.80
| 73,419,220.80
| | 72,606,179.17
| 72,606,179.17
| |
二、政府性基金預算財政撥款
| 2
| | | | 二、外交支出
| 32
| | | | | | | | | | 人員經費
| 55
| 52,139,000.00
| 52,139,000.00
| | 63,512,201.85
| 63,512,201.85
| | 62,699,160.22
| 62,699,160.22
| |
| | 3
| | | | 三、國防支出
| 33
| | | | | | | | | | 日常公用經費
| 56
| 7,872,000.00
| 7,872,000.00
| | 9,907,018.95
| 9,907,018.95
| | 9,907,018.95
| 9,907,018.95
| |
| | 4
| | | | 四、公共安全支出
| 34
| | | | | | | | | | 二、項目支出
| 57
| 29,145,000.00
| 29,145,000.00
| | 102,526,320.16
| 102,526,320.16
| | 87,296,577.88
| 87,296,577.88
| |
| | 5
| | | | 五、教育支出
| 35
| 79,785,000.00
| 79,785,000.00
| | 161,603,060.96
| 161,603,060.96
| | 145,560,277.05
| 145,560,277.05
| | 基本建設類項目
| 58
| | | | 4,508,683.24
| 4,508,683.24
| | 4,508,683.24
| 4,508,683.24
| |
| | 6
| | | | 六、科學技術支出
| 36
| | | | | | | | | | 行政事業類項目
| 59
| 29,145,000.00
| 29,145,000.00
| | 98,017,636.92
| 98,017,636.92
| | 82,787,894.64
| 82,787,894.64
| |
| | 7
| | | | 七、文化體育與傳媒支出
| 37
| | | | | | | | | | | 60
| | | | | | | | | |
| | 8
| | | | 八、社會保障和就業支出
| 38
| 9,018,000.00
| 9,018,000.00
| | 13,989,480.00
| 13,989,480.00
| | 13,989,480.00
| 13,989,480.00
| | | 61
| | | | | | | | | |
| | 9
| | | | 九、醫療衛生與計劃生育支出
| 39
| 223,000.00
| 223,000.00
| | 223,000.00
| 223,000.00
| | 223,000.00
| 223,000.00
| | | 62
| | | | | | | | | |
| | 10
| | | | 十、節能環保支出
| 40
| | | | | | | | | | | 63
| | | | | | | | | |
| | 11
| | | | 十一、城鄉社區支出
| 41
| | | | | | | | | | 支出經濟分類
| 64
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| —
|
| | 12
| | | | 十二、農林水支出
| 42
| | | | | | | | | | 工資福利支出
| 65
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| 48,050,985.50
| 48,050,985.50
| |
| | 13
| | | | 十三、交通運輸支出
| 43
| | | | | | | | | | 商品和服務支出
| 66
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| 30,914,973.26
| 30,914,973.26
| |
| | 14
| | | | 十四、資源勘探信息等支出
| 44
| | | | | | | | | | 對個人和家庭的補助
| 67
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| 25,014,109.80
| 25,014,109.80
| |
| | 15
| | | | 十五、商業服務業等支出
| 45
| | | | | | | | | | 債務利息及費用支出
| 68
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| | | |
| | 16
| | | | 十六、金融支出
| 46
| | | | | | | | | | 資本性支出(基本建設)
| 69
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| 4,508,683.24
| 4,508,683.24
| |
| | 17
| | | | 十七、援助其他地區支出
| 47
| | | | | | | | | | 資本性支出
| 70
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| 51,414,005.25
| 51,414,005.25
| |
| | 18
| | | | 十八、國土海洋氣象等支出
| 48
| | | | | | | | | | 對企業補助(基本建設)
| 71
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| | | |
| | 19
| | | | 十九、住房保障支出
| 49
| 130,000.00
| 130,000.00
| | 130,000.00
| 130,000.00
| | 130,000.00
| 130,000.00
| | 對企業補助
| 72
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| | | |
| | 20
| | | | 二十、糧油物資儲備支出
| 50
| | | | | | | | | | 對社會保障基金補助
| 73
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| | | |
| | 21
| | | | 二十一、其他支出
| 51
| | | | | | | | | | 其他支出
| 74
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| | | |
| | 22
| | | | 二十二、債務還本支出
| 52
| | | | | | | | | | | 75
| | | | | | | | | |
| | 23
| | | | 二十三、債務付息支出
| 53
| | | | | | | | | | | 76
| | | | | | | | | |
本年收入合計
| 24
| 89,156,000.00
| 175,945,540.96
| 140,644,463.98
| 本年支出合計
| 77
| 89,156,000.00
| 89,156,000.00
| | 175,945,540.96
| 175,945,540.96
| | 159,902,757.05
| 159,902,757.05
| | 本年支出合計
| 77
| 89,156,000.00
| 89,156,000.00
| | 175,945,540.96
| 175,945,540.96
| | 159,902,757.05
| 159,902,757.05
| |
| | 25
| | | | | 78
| | | | | | | | | | | 78
| | | | | | | | | |
年初財政撥款結轉和結余
| 26
| | | 19,749,609.83
| 年末財政撥款結轉和結余
| 79
| | | | | | | 491,316.76
| 491,316.76
| | 年末財政撥款結轉和結余
| 79
| | | | | | | 491,316.76
| 491,316.76
| |
一、一般公共預算財政撥款
| 27
| | | 19,749,609.83
| 基本支出結轉
| 80
| | | | | | | | | | 基本支出結轉
| 80
| | | | | | | | | |
二、政府性基金預算財政撥款
| 28
| | | | 項目支出結轉和結余
| 81
| | | | | | | 491,316.76
| 491,316.76
| | 項目支出結轉和結余
| 81
| | | | | | | 491,316.76
| 491,316.76
| |
| | 29
| | | | | 82
| | | | | | | | | | | 82
| | | | | | | | | |
總計
| 30
| 89,156,000.00
| 175,945,540.96
| 160,394,073.81
| 總計
| 83
| 89,156,000.00
| 89,156,000.00
| | 175,945,540.96
| 175,945,540.96
| | 160,394,073.81
| 160,394,073.81
| | 總計
| 83
| 89,156,000.00
| 89,156,000.00
| | 175,945,540.96
| 175,945,540.96
| | 160,394,073.81
| 160,394,073.81
| |
注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數生成,不需人工錄入數據。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | — 1 —
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 收入支出決算表
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 財決02表
|
編制單位:安徽交通職業技術學院
| | | | | | | | | | | 2018年度
| | | | | | | | | | | | 金額單位:元
|
項目
| 年初結轉和結余
| 本年收入
| 本年支出
| 收支結余
| 用事業基金彌補收支差額
| 結余分配
| 年末結轉和結余
|
支出功能分類科目編碼
| 科目名稱
| 合計
| 基本支出結轉
| 項目支出結轉和結余
| 經營結余
| 合計
| 基本支出結轉
| 項目支出結轉和結余
| 經營結余
| 合計
| 交納所得稅
| 提取職工福利基金
| 轉入事業基金
| 其他
| 合計
| 基本支出結轉
| 項目支出結轉和結余
| 經營結余
|
類
| 款
| 項
| 欄次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
|
合計
| 23,193,427.05
| 423,200.00
| 22,770,227.05
| | 179,180,789.08
| 199,627,876.96
| 2,746,339.17
| 574,567.91
| 2,171,771.26
| | | 574,567.91
| | | 574,567.91
| | 2,171,771.26
| | 2,171,771.26
| |
205
| 教育支出
| 22,770,227.05
| | 22,770,227.05
| | 165,120,509.08
| 185,144,396.96
| 2,746,339.17
| 574,567.91
| 2,171,771.26
| | | 574,567.91
| | | 574,567.91
| | 2,171,771.26
| | 2,171,771.26
| |
20503
| 職業教育
| 22,770,227.05
| | 22,770,227.05
| | 165,120,509.08
| 185,144,396.96
| 2,746,339.17
| 574,567.91
| 2,171,771.26
| | | 574,567.91
| | | 574,567.91
| | 2,171,771.26
| | 2,171,771.26
| |
2050302
| 中專教育
| | | | | 3,403,082.00
| 3,403,082.00
| | | | | | | | | | | | | | |
2050305
| 高等職業教育
| 22,504,127.05
| | 22,504,127.05
| | 161,401,427.08
| 181,159,214.96
| 2,746,339.17
| 574,567.91
| 2,171,771.26
| | | 574,567.91
| | | 574,567.91
| | 2,171,771.26
| | 2,171,771.26
| |
2050399
| 其他職業教育支出
| 266,100.00
| | 266,100.00
| | 316,000.00
| 582,100.00
| | | | | | | | | | | | | | |
208
| 社會保障和就業支出
| 423,200.00
| 423,200.00
| | | 13,566,280.00
| 13,989,480.00
| | | | | | | | | | | | | | |
20805
| 行政事業單位離退休
| 423,200.00
| 423,200.00
| | | 13,304,600.00
| 13,727,800.00
| | | | | | | | | | | | | | |
2080502
| 事業單位離退休
| 423,200.00
| 423,200.00
| | | 13,304,600.00
| 13,727,800.00
| | | | | | | | | | | | | | |
20808
| 撫恤
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2080801
| 死亡撫恤
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20899
| 其他社會保障和就業支出
| | | | | 261,680.00
| 261,680.00
| | | | | | | | | | | | | | |
2089901
| 其他社會保障和就業支出
| | | | | 261,680.00
| 261,680.00
| | | | | | | | | | | | | | |
210
| 醫療衛生與計劃生育支出
| | | | | 223,000.00
| 223,000.00
| | | | | | | | | | | | | | |
21011
| 行政事業單位醫療
| | | | | 223,000.00
| 223,000.00
| | | | | | | | | | | | | | |
2101102
| 事業單位醫療
| | | | | 223,000.00
| 223,000.00
| | | | | | | | | | | | | | |
221
| 住房保障支出
| | | | | 271,000.00
| 271,000.00
| | | | | | | | | | | | | | |
22102
| 住房改革支出
| | | | | 271,000.00
| 271,000.00
| | | | | | | | | | | | | | |
2210202
| 提租補貼
| | | | | 271,000.00
| 271,000.00
| | | | | | | | | | | | | | |
229
| 其他支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22999
| 其他支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2299901
| 其他支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | — 1 —
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 收入決算表
| | | | | |
| | | | | | | | | | | 財決03表
|
編制單位:安徽交通職業技術學院
| | | | | 2018年度
| | | | | 金額單位:元
|
項目
| 本年收入合計
| 財政撥款收入
| 上級補助收入
| 事業收入
| 經營收入
| 附屬單位上繳收入
| 其他收入
|
支出功能分類科目編碼
| 科目名稱
|
類
| 款
| 項
| 欄次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
合計
| 179,180,789.08
| 140,644,463.98
| | 37,625,231.34
| | | 911,093.76
|
205
| 教育支出
| 165,120,509.08
| 126,725,183.98
| | 37,484,231.34
| | | 911,093.76
|
20503
| 職業教育
| 165,120,509.08
| 126,725,183.98
| | 37,484,231.34
| | | 911,093.76
|
2050302
| 中專教育
| 3,403,082.00
| 3,403,082.00
| | | | | |
2050305
| 高等職業教育
| 161,401,427.08
| 123,006,101.98
| | 37,484,231.34
| | | 911,093.76
|
2050399
| 其他職業教育支出
| 316,000.00
| 316,000.00
| | | | | |
208
| 社會保障和就業支出
| 13,566,280.00
| 13,566,280.00
| | | | | |
20805
| 行政事業單位離退休
| 13,304,600.00
| 13,304,600.00
| | | | | |
2080502
| 事業單位離退休
| 13,304,600.00
| 13,304,600.00
| | | | | |
20899
| 其他社會保障和就業支出
| 261,680.00
| 261,680.00
| | | | | |
2089901
| 其他社會保障和就業支出
| 261,680.00
| 261,680.00
| | | | | |
210
| 醫療衛生與計劃生育支出
| 223,000.00
| 223,000.00
| | | | | |
21011
| 行政事業單位醫療
| 223,000.00
| 223,000.00
| | | | | |
2101102
| 事業單位醫療
| 223,000.00
| 223,000.00
| | | | | |
221
| 住房保障支出
| 271,000.00
| 130,000.00
| | 141,000.00
| | | |
22102
| 住房改革支出
| 271,000.00
| 130,000.00
| | 141,000.00
| | | |
2210202
| 提租補貼
| 271,000.00
| 130,000.00
| | 141,000.00
| | | |