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2018年安徽交通職業技術學院事業支出

發布日期:2019-06-27  來源:   點擊量:

封面代碼

編制單位:安徽交通職業技術學院

2018年度 金額單位:

單位名稱

安徽交通職業技術學院

單位負責人

張國棟

財務負責人

龔楨

填表人

龔楨

電話號碼(區號)

0551

電話號碼

63486901

分機號

單位地址

合肥市太湖東路19號

組織機構代碼(各級技術監督局核發)

74892465X

郵政編碼

230051

財政預算代碼

404002

單位預算級次

二級預算單位

單位所在地區(國家標準:行政區劃代碼)

包河區

單位基本性質

財政補助事業單位

單位執行會計制度

事業單位會計制度

預算管理級次

省級

隸屬關系

安徽省

部門標識代碼

交通運輸部

國民經濟行業分類

教育

新報因素

連續上報

上年代碼

74892465X0

報表類型

單戶表

備用碼

統一社會信用代碼

1234000074892465XB

備用碼一

備用碼二

事業單位改革分類

公益二類事業單位

— 1 —

收入支出決算總表

財決01表

編制單位:安徽交通職業技術學院

2018年度

金額單位:元

收入

支出

項目

行次

年初預算數

調整預算數

決算數

項目(按功能分類)

行次

年初預算數

調整預算數

決算數

項目(按支出性質和經濟分類)

行次

年初預算數

調整預算數

決算數

欄次

1

2

3

欄次

4

5

6

欄次

7

8

9

一、財政撥款收入

1

89,156,000.00

175,945,540.96

140,644,463.98

一、一般公共服務支出

37

一、基本支出

60

120,085,000.00

133,493,220.80

108,057,242.83

其中:政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

38

人員經費

61

111,343,000.00

122,716,201.85

96,986,305.65

二、上級補助收入

3

三、國防支出

39

日常公用經費

62

8,742,000.00

10,777,018.95

11,070,937.18

三、事業收入

4

63,187,000.00

63,187,000.00

37,625,231.34

四、公共安全支出

40

二、項目支出

63

32,258,000.00

105,639,320.16

91,570,634.13

四、經營收入

5

五、教育支出

41

140,607,000.00

222,425,060.96

185,144,396.96

基本建設類項目

64

4,508,683.24

4,508,683.24

五、附屬單位上繳收入

6

六、科學技術支出

42

行政事業類項目

65

32,258,000.00

101,130,636.92

87,061,950.89

六、其他收入

7

911,093.76

七、文化體育與傳媒支出

43

三、上繳上級支出

66

8

八、社會保障和就業支出

44

9,312,000.00

14,283,480.00

13,989,480.00

四、經營支出

67

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

45

2,153,000.00

2,153,000.00

223,000.00

五、對附屬單位補助支出

68

10

十、節能環保支出

46

69

11

十一、城鄉社區支出

47

支出經濟分類

70

12

十二、農林水支出

48

基本支出和項目支出合計

71

199,627,876.96

13

十三、交通運輸支出

49

工資福利支出

72

79,095,335.18

14

十四、資源勘探信息等支出

50

商品和服務支出

73

35,891,347.74

15

十五、商業服務業等支出

51

對個人和家庭的補助

74

28,256,905.55

16

十六、金融支出

52

債務利息及費用支出

75

17

十七、援助其他地區支出

53

資本性支出(基本建設)

76

4,508,683.24

18

十八、國土海洋氣象等支出

54

資本性支出

77

51,875,605.25

19

十九、住房保障支出

55

271,000.00

271,000.00

271,000.00

對企業補助(基本建設)

78

20

59,951,751.88

二十、糧油物資儲備支出

56

對企業補助

79

21

二十一、其他支出

57

對社會保障基金補助

80

22

二十二、債務還本支出

58

其他支出

81

23

二十三、債務付息支出

59

82

本年收入合計

24

152,343,000.00

239,132,540.96

179,180,789.08

本年支出合計

83

152,343,000.00

239,132,540.96

199,627,876.96

用事業基金彌補收支差額

25

結余分配

84

574,567.91

年初結轉和結余

26

23,193,427.05

交納所得稅

85

基本支出結轉

27

423,200.00

提取職工福利基金

86

項目支出結轉和結余

28

22,770,227.05

轉入事業基金

87

574,567.91

經營結余

29

其他

88

30

年末結轉和結余

89

2,171,771.26

31

基本支出結轉

90

32

項目支出結轉和結余

91

2,171,771.26

33

經營結余

92

34

93

35

94

總計

36

152,343,000.00

239,132,540.96

202,374,216.13

總計

95

152,343,000.00

239,132,540.96

202,374,216.13

注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數生成,不需人工錄入數據。

財政撥款收入支出決算總表

財決01-1表

編制單位:安徽交通職業技術學院

2018年度

金額單位:元

收 入

支 出

支 出

項 目

行次

年初預算數

調整預算數

決算數

項目(按功能分類)

行次

年初預算數

調整預算數

決算數

項目(按支出性質和經濟分類)

行次

年初預算數

調整預算數

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次

1

2

3

欄 次

4

5

6

7

8

9

10

11

12

欄 次

13

14

15

16

17

18

19

20

21

一、一般公共預算財政撥款

1

89,156,000.00

175,945,540.96

140,644,463.98

一、一般公共服務支出

31

一、基本支出

54

60,011,000.00

60,011,000.00

73,419,220.80

73,419,220.80

72,606,179.17

72,606,179.17

二、政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

32

人員經費

55

52,139,000.00

52,139,000.00

63,512,201.85

63,512,201.85

62,699,160.22

62,699,160.22

3

三、國防支出

33

日常公用經費

56

7,872,000.00

7,872,000.00

9,907,018.95

9,907,018.95

9,907,018.95

9,907,018.95

4

四、公共安全支出

34

二、項目支出

57

29,145,000.00

29,145,000.00

102,526,320.16

102,526,320.16

87,296,577.88

87,296,577.88

5

五、教育支出

35

79,785,000.00

79,785,000.00

161,603,060.96

161,603,060.96

145,560,277.05

145,560,277.05

基本建設類項目

58

4,508,683.24

4,508,683.24

4,508,683.24

4,508,683.24

6

六、科學技術支出

36

行政事業類項目

59

29,145,000.00

29,145,000.00

98,017,636.92

98,017,636.92

82,787,894.64

82,787,894.64

7

七、文化體育與傳媒支出

37

60

8

八、社會保障和就業支出

38

9,018,000.00

9,018,000.00

13,989,480.00

13,989,480.00

13,989,480.00

13,989,480.00

61

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

39

223,000.00

223,000.00

223,000.00

223,000.00

223,000.00

223,000.00

62

10

十、節能環保支出

40

63

11

十一、城鄉社區支出

41

支出經濟分類

64

12

十二、農林水支出

42

工資福利支出

65

48,050,985.50

48,050,985.50

13

十三、交通運輸支出

43

商品和服務支出

66

30,914,973.26

30,914,973.26

14

十四、資源勘探信息等支出

44

對個人和家庭的補助

67

25,014,109.80

25,014,109.80

15

十五、商業服務業等支出

45

債務利息及費用支出

68

16

十六、金融支出

46

資本性支出(基本建設)

69

4,508,683.24

4,508,683.24

17

十七、援助其他地區支出

47

資本性支出

70

51,414,005.25

51,414,005.25

18

十八、國土海洋氣象等支出

48

對企業補助(基本建設)

71

19

十九、住房保障支出

49

130,000.00

130,000.00

130,000.00

130,000.00

130,000.00

130,000.00

對企業補助

72

20

二十、糧油物資儲備支出

50

對社會保障基金補助

73

21

二十一、其他支出

51

其他支出

74

22

二十二、債務還本支出

52

75

23

二十三、債務付息支出

53

76

本年收入合計

24

89,156,000.00

175,945,540.96

140,644,463.98

本年支出合計

77

89,156,000.00

89,156,000.00

175,945,540.96

175,945,540.96

159,902,757.05

159,902,757.05

本年支出合計

77

89,156,000.00

89,156,000.00

175,945,540.96

175,945,540.96

159,902,757.05

159,902,757.05

25

78

78

年初財政撥款結轉和結余

26

19,749,609.83

年末財政撥款結轉和結余

79

491,316.76

491,316.76

年末財政撥款結轉和結余

79

491,316.76

491,316.76

一、一般公共預算財政撥款

27

19,749,609.83

基本支出結轉

80

基本支出結轉

80

二、政府性基金預算財政撥款

28

項目支出結轉和結余

81

491,316.76

491,316.76

項目支出結轉和結余

81

491,316.76

491,316.76

29

82

82

總計

30

89,156,000.00

175,945,540.96

160,394,073.81

總計

83

89,156,000.00

89,156,000.00

175,945,540.96

175,945,540.96

160,394,073.81

160,394,073.81

總計

83

89,156,000.00

89,156,000.00

175,945,540.96

175,945,540.96

160,394,073.81

160,394,073.81

注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數生成,不需人工錄入數據。

— 1 —

收入支出決算表

財決02表

編制單位:安徽交通職業技術學院

2018年度

金額單位:元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

收支結余

用事業基金彌補收支差額

結余分配

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

經營結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

經營結余

合計

交納所得稅

提取職工福利基金

轉入事業基金

其他

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

經營結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合計

23,193,427.05

423,200.00

22,770,227.05

179,180,789.08

199,627,876.96

2,746,339.17

574,567.91

2,171,771.26

574,567.91

574,567.91

2,171,771.26

2,171,771.26

205

教育支出

22,770,227.05

22,770,227.05

165,120,509.08

185,144,396.96

2,746,339.17

574,567.91

2,171,771.26

574,567.91

574,567.91

2,171,771.26

2,171,771.26

20503

職業教育

22,770,227.05

22,770,227.05

165,120,509.08

185,144,396.96

2,746,339.17

574,567.91

2,171,771.26

574,567.91

574,567.91

2,171,771.26

2,171,771.26

2050302

中專教育

3,403,082.00

3,403,082.00

2050305

高等職業教育

22,504,127.05

22,504,127.05

161,401,427.08

181,159,214.96

2,746,339.17

574,567.91

2,171,771.26

574,567.91

574,567.91

2,171,771.26

2,171,771.26

2050399

其他職業教育支出

266,100.00

266,100.00

316,000.00

582,100.00

208

社會保障和就業支出

423,200.00

423,200.00

13,566,280.00

13,989,480.00

20805

行政事業單位離退休

423,200.00

423,200.00

13,304,600.00

13,727,800.00

2080502

事業單位離退休

423,200.00

423,200.00

13,304,600.00

13,727,800.00

20808

撫恤

2080801

死亡撫恤

20899

其他社會保障和就業支出

261,680.00

261,680.00

2089901

其他社會保障和就業支出

261,680.00

261,680.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

223,000.00

223,000.00

21011

行政事業單位醫療

223,000.00

223,000.00

2101102

事業單位醫療

223,000.00

223,000.00

221

住房保障支出

271,000.00

271,000.00

22102

住房改革支出

271,000.00

271,000.00

2210202

提租補貼

271,000.00

271,000.00

229

其他支出

22999

其他支出

2299901

其他支出

— 1 —

收入決算表

財決03表

編制單位:安徽交通職業技術學院

2018年度

金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

179,180,789.08

140,644,463.98

37,625,231.34

911,093.76

205

教育支出

165,120,509.08

126,725,183.98

37,484,231.34

911,093.76

20503

職業教育

165,120,509.08

126,725,183.98

37,484,231.34

911,093.76

2050302

中專教育

3,403,082.00

3,403,082.00

2050305

高等職業教育

161,401,427.08

123,006,101.98

37,484,231.34

911,093.76

2050399

其他職業教育支出

316,000.00

316,000.00

208

社會保障和就業支出

13,566,280.00

13,566,280.00

20805

行政事業單位離退休

13,304,600.00

13,304,600.00

2080502

事業單位離退休

13,304,600.00

13,304,600.00

20899

其他社會保障和就業支出

261,680.00

261,680.00

2089901

其他社會保障和就業支出

261,680.00

261,680.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

223,000.00

223,000.00

21011

行政事業單位醫療

223,000.00

223,000.00

2101102

事業單位醫療

223,000.00

223,000.00

221

住房保障支出

271,000.00

130,000.00

141,000.00

22102

住房改革支出

271,000.00

130,000.00

141,000.00

2210202

提租補貼

271,000.00

130,000.00

141,000.00

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